Исправление по НДС прошлых периодов

Вопрос:

Наша организация на ОСНО. В 4 кв 2019г. мы обнаружили, что в 3 кв 2018г. нами была допущена ошибка в оприходовании документов по поступлению (один и тот же документ проведен два раза) соответственно в книге покупок за 3 кв 2018 НДС за двоен. Мы решили исправить эту ошибку и сторнировали ошибочный документ в текущем периоде, и в книгу покупок за 4 кв 2019 этот сторнированный документ встает с минусом. Правильно ли это?

 

Ответ:

Читать далее
Узнать подробнее про:
Чтобы прочитать статью
полностью, пожалуйста,
зарегистрируйтесь
Спасибо за Вашу заявку!