Вопрос:
ООО на ОСНО. После сдачи отчетности по НДС за 3 кв. 2019г. от ИФНС поступило требование о предосставлении пояснений, а именно: в книге покупок за 3 кв. 2019г. ошибочно указан номер декларации ( НДС, уплаченный на таможню), НДС по которой уже был принят к вычету во 2 кв. 2019г. Вопрос: обязательно ли в этом случае подавать уточненную декларацию или достаточно пояснить письмом и указать верный номер декларации?
Ответ: