Интернет-бухгалтерия для собственников бизнеса

Сервис, который сделает все сам, без бухгалтера!

Получить доступ к сервису «Моё дело»
Регистрируясь, Вы подтверждаете своё согласие с договором-офертой.
Бизнес-навигатор.

Как заполнить заявление на регистрацию ККТ

Перед открытием ИП или регистрацией ООО необходимо выяснить все вопросы, относящиеся к налогообложению и текущей деятельности. Вы должны выбрать налоговый режим, максимально подходящий для Вашего бизнеса.

Также требуется определиться с вопросами, связанными с расчётным счётом (является ли его открытие правом или обязанностью), печатью (нужна ли она или можно обойтись без неё), привлечением инвестиций в Ваш бизнес.

В процессе познания особенностей регистрации ООО или ИП необходимо уяснить последствия нарушения законодательства, зависящие от того, какая организационно-правовая форма ведения бизнеса Вами выбрана.

Кроме того, следует прояснить детали, связанные с использованием в работе кассового аппарата. Речь идёт о перечне требований, предъявляемых к контрольно-кассовой технике (ККТ), различных нюансах при покупке кассового аппарата.

Если Вы будете использовать контрольно-кассовую технику в своей деятельности, то Вам необходимо пройти процедуру её регистрации в налоговой инспекции. Первым шагом в рамках решения этой задачи является составление заявления на регистрацию кассового аппарата.

О том, как правильно его составить, мы расскажем ниже.

При составлении заявления применяется бланк формы по КНД 1110021. Строго говоря, этот бланк универсальный, то есть используется для формирования заявления не только в ситуации, когда осуществляется первичная регистрация ККТ в налоговой инспекции, но и когда производится ежегодная перерегистрация и снятие контрольно-кассовой техники с учёта.

Заполняем бланк заявления о регистрации кассового аппарата в налоговой инспекции

Как заполнить заявление на регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговом органе? Сейчас Вы об этом узнаете.

Бланк заявления формы по КНД 1110021 содержит три листа:

  • титульный лист;
  • первый раздел;
  • второй раздел.

В рамках процедуры составления заявления покажем детально, какие поля необходимо заполнять и какую информацию следует указывать.

Заполнение титульного листа

Процедура заполнения титульного листа начинается с указания идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Индивидуальные предприниматели и организации проставляют ИНН согласно полученному свидетельству о постановке на учёт в налоговой инспекции.

Длина поля «ИНН» составляет 12 символов. Именно такую размерность имеет ИНН, который присваивается каждому индивидуальному предпринимателю. В то же время ИНН организации состоит из 10 символов. В этом случае ИНН пишется с прочерками в двух крайних правых ячейках (к примеру, «7 7 0 1 8 8 9 8 3 1 - -»).

Далее необходимо заполнить поле «КПП». Оговоримся, что эту процедуру индивидуальные предприниматели не осуществляют. В поле необходимо указать КПП, которое имеет организация или её обособленное подразделение.

Затем переходим к полю «Представляется в налоговый орган (код)». Здесь необходимо указать код налоговой инспекции, в которую Вы подаёте заявление. Как узнать код Вашей ИФНС? Для этого достаточно посетить сайт Федеральной налоговой службы и указать регион, город, улицу (по месту проживания ИП или нахождения организации).

Поле «Вид документа» делится на два блока.

Первый блок состоит всего из одной ячейки, в которой в кодированном виде следует указать причину подачи заявления.

В зависимости от цели составления заявления указывается следующая кодировка:

  • процедура перерегистрации - код 1;
  • процедура перерегистрации - код 2;
  • процедура снятия с учёта - код 3.

Второй блок состоит из пяти ячеек, предназначенных для указания причины, по которой производится перерегистрация контрольно-кассовой техники. При этом для заполнения каждой ячейки используется код 1 («да») или 2 («нет»). Определёнными комбинациями кодов можно указать регистрацию и снятие с учёта кассового аппарата.

Таким образом, полностью заполненное поле «Вид документа» может обозначать:

  • регистрацию - код 1 / 2 2 2 2 2;
  • перерегистрацию в связи с изменением адреса места установки ККТ -  код 2 / 1 2 2 2 2;
  • перерегистрацию в связи со сменой центра технического обслуживания (ЦТО) – код 2 / 2 1 2 2 2;
  • перерегистрацию в связи с заменой блока ЭКЛЗ – код 2 / 2 2 1 2 2;
  • перерегистрацию в связи с заменой блока фискальной памяти – код 2 / 2 2 2 1 2;
  • перерегистрацию по иным причинам 2 / 2 2 2 2 1;
  • снятие с учёта – код 3 / 2 2 2 2 2.

В поле «Наименование пользователя» индивидуальные предприниматели построчно заполняют свою фамилию, имя, отчество. Организациям необходимо указывать полное наименование согласно учредительным документам.

Следующее поле - «Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД». Собственно, название его говорит само за себя. Отметим, что речь идёт об основном виде экономической деятельности. Индивидуальные предприниматели указывают код основной деятельности, содержащийся в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП); организации указывают код основной деятельности, который содержится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Поле «Заявление предоставлено» определяет тип налогоплательщика, от имени которого подаётся заявление. Проставление типа осуществляется в кодированном виде и имеет три варианта:

  • организация – код 1;
  • обособленное подразделение организации – код 2;
  • индивидуальный предприниматель – код 3.

В поле «Номер контактного телефона» можно использовать любой формат (к примеру, «84959212341», далее ставятся прочерки).

При заполнении поля «На страницах» Вы указываете общий объём страниц заявления. В большинстве случаев таких страниц три и поле имеет вид «003».

Присутствие поля «c приложением подтверждающих документов или их копий» предполагает наличие дополнительных документов, прилагающихся к заявлению (к примеру, речь может идти о доверенности представителя). В таком случае Вы указываете количество листов такого документа (или документов). В случае их отсутствия следует проставить прочерки.

Заполнение блока «Доверенность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении подтверждаю» предполагает построчное указание фамилии, имени, отчества руководителя организации, индивидуального предпринимателя или представителя налогоплательщика с проставлением кода заявителя: пользователя («1») или представителя пользователя («2»). Необходимо также наличие подписи, печати (при её использовании) и даты подписания заявления.

В случае если декларация подаётся представителем, требуется дополнительно указать документ, подтверждающий его полномочия, с приложением его копии к заявлению.

Заполнение остальных полей титульного листа должно осуществляться работником налоговой инспекции.

Заполнение первого раздела

В этом разделе указываются сведения, относящиеся к модели кассового аппарата, который заявляется на регистрацию.

Порядок заполнения поля «ИНН» и поля «КПП» указан при заполнении титульного листа.

В строке «010» необходимо указать модель ККТ. Сведения о ней содержат паспорт ККТ, карточка регистрации, корпус контрольно-кассовой техники.

В строке «020» следует указать заводской номер кассового аппарата. Сведения о нём содержат паспорт ККТ, карточка регистрации, корпус контрольно-кассовой техники. 

В строке «030» должен быть указан год выпуска кассового аппарата. Сведения о нём содержат паспорт ККТ, карточка регистрации, корпус контрольно-кассовой техники. 

В строке «040» указывается версия кассового аппарата. Сведения о версии содержат паспорт ККТ, идентификационный знак.

В  строке «050» необходимо указать серию и учётный номер идентификационного знака кассового аппарата. Сведения о них содержат паспорт ККТ и корпус кассового аппарата.

В строке «060» следует указать номер паспорта кассового аппарата. Обычно эти сведения содержит титульный лист паспорта ККТ.

Строка «070» отражает данные заводского номера ЭКЛЗ. Эти сведения содержит паспорт ЭКЛЗ (обычно под штрихкодом).

Строка «080» отражает данные регистрационного номера ЭКЛЗ. Этот номер содержит чек, получаемый при активации ЭКЛЗ, а также дополнительный лист в паспорте кассового аппарата. Отметим, что если Вы подаёте заявление на регистрацию ККТ, то заполнение этой строки не является обязательным.

В строке «090» необходимо указать информацию о том, является ли кассовый аппарат составной частью платёжного терминала (речь идёт о банкоматах, терминалах в магазинах и пр.). Данные заполняются в кодированном виде и имеют два варианта заполнения: «да» (код 1) и «нет» (код 2).

Рассчитывайте налоги и сдавайте отчетность с помощью умного помощника Попробовать бесплатно

Строка «100» содержит данные о внутреннем регистрационном номере платёжного терминала. Заполнение производится только в том случае, если строка «090» содержит код 1.

В строке «110» необходимо указать номер платёжного терминала. Заполнение производится только в том случае, если строка «090» содержит код 1.

В строке «120» должен быть указан пароль (код доступа) для активации режима налогового инспектора (заполняется работником налоговой инспекции при условии, что строка «090» содержит код 1).

В строке «130» необходимо указать название ЦТО, с которым Вы заключили договор о техническом обслуживании.

В строке «140» необходимо указать идентификационный номер налогоплательщика ЦТО, с которым Вы заключили договор о техническом обслуживании. Этот ИНН содержит сам договор. Вы также можете узнать его, позвонив непосредственно в центр технического обслуживания.

В строке «150» отражается номер договора с ЦТО на техническое обслуживание с указанием срока его действия (даты начала и даты окончания).

Строка «160» должна содержать сведения об учётном и индивидуальном номере марки-пломбы, которая наклеивается на корпус ККТ. При этом номер, который содержит верхняя часть пломбы, необходимо внести в левую часть поля; номер, который содержит нижняя часть пломбы, необходимо внести в правую часть поля.

В строке «170» необходимо указать номер и год выпуска средства визуального контроля. Эти сведения содержат голограммы, наклеенные на корпус ККТ, и паспорт кассового аппарата.

Далее лист необходимо заверить подписью и указать дату подачи заявления.

Заполнение второго раздела

В этом разделе указываются сведения, относящиеся к месту установки кассового аппарата, который заявляется на регистрацию.

Порядок заполнения поля «ИНН» и поля «КПП» указан при заполнении титульного листа.

Далее требуется указать адрес, по которому будет установлен кассовый аппарат, включая индекс, код региона, город, улицу, дом.

В строку «Наименование места установки контрольно-кассовой техники» вносятся данные о типе торговой точки с указанием её названия, если оно имеется (к примеру, торговый центр «Адмирал»).

В том случае, если помещение, где располагается кассовый аппарат, используется на условиях аренды, должна быть дополнительно указана информация:

  • о наименовании арендодателя;
  • об ИНН арендодателя;
  • о номере и сроке действия договора аренды (включая дату начала и дату окончания договора).

В том случае, если ККТ является составной частью платёжного терминала (банкомата), следует дополнительно представить информацию:

  • о наименовании организации, которая фигурирует в договоре приёма платежей;
  • об ИНН этой организации;
  • о номере и сроке действия договора (включая дату начала и дату окончания договора).

Далее лист необходимо заверить подписью и указать дату подачи заявления.

Итак, теперь Вы знаете, как правильно составить заявление на регистрацию контрольно-кассовой техники в налоговой инспекции.

Если все другие вопросы, указанные в начале статьи, Вы также для себя выяснили, то следующий шаг – подготовка документов для регистрации своего дела.

Реализовать эту задачу можно двумя способами: сформировать документы своими силами или посредством специализированной компании.

Осуществляя самостоятельную подготовку регистрационных документов, Вы сохраняете свои деньги и снижаете общие расходы в рамках открытия своего бизнеса.

Еще один плюс такого варианта: Вы глубоко вникаете во все тонкости и нюансы регистрации, имеете возможность выбрать оптимальный налоговый режим, сформировать полный перечень видов деятельности (включая основной вид деятельности). Такая подготовка создаёт условия для стабильной работы в будущем.

В то же время следует отметить и риски подготовки регистрационных документов своими силами. Эти риски связаны с опечатками и ошибками в готовых документах, которые встречаются весьма часто и становятся причиной отказа в регистрации Вашего бизнеса.

Это чревато не только потерей времени, ведь при отказе в регистрации всю подготовку нужно начинать сначала, но и денег, поскольку Вы безвозвратно лишаетесь средств, перечисленных в оплату госпошлины за регистрацию.

Если Вы решили прибегнуть к слугам специализированной компании для формирования регистрационного пакета, то риск получения документов с ошибками и опечатками в этом случае минимальный. Кроме того, все документы Вы получаете в максимально короткие сроки.

Этот вариант также не лишен минусов. Во-первых, Вы расходуете дополнительные деньги, увеличивающие общие затраты, которые Вы в любом случае несёте в рамках открытия бизнеса.

Во-вторых, при таком способе Вы можете не разбираться в деталях и нюансах, содержащихся в подготовленном регистрационном пакете. С формальной точки зрения всё корректно, однако в дальнейшем, к примеру, может стать очевидным нерациональный выбор налогового режима: для Вас лучше всего подходит упрощённая система налогообложения (УСН) с объектом «доходы», в то время как Вам подготовили документы по системе УСН 15%; либо же идеальный вариант - патентная система налогообложения (ПСН), а Вы работаете с применением единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Или же Вы обнаруживаете, что виды деятельности представлены не в полном объёме, а основной вид деятельности не тот, который нужен.

Таким образом, оба способа имеют плюсы и минусы. Идеальный вариант – взять от каждого только преимущества и избавиться при этом от недостатков. Другими словами, сформировать документы бесплатно и с гарантией их абсолютной корректности. Это действительно идеальный вариант. Но для Вас он реален!

Вы производите формирование регистрационного пакета своими силами, быстро, правильно и при этом совершенно бесплатно, если используете в работе сервис «Моё дело»!

Интернет-бухгалтерия «Моё дело» для регистрации и ведения Вашего бизнеса

Сервис «Моё дело» является мощным многофункциональным бухгалтерским комплексом, который, помимо других возможностей, обеспечивает быстрое и правильное формирование документов для регистрации ИП или ООО. При этом Вы не платите ни копейки!

В системе «Моё дело» Вы продвигаетесь небольшими короткими шагами в процессе создания регистрационных документов, при этом каждый шаг контролирует электронный помощник. Вся процедура является лёгкой и оперативной, поскольку Вы «вооружены» исчерпывающими профессиональными подсказками. Минимум времени – и у Вас на руках готовые документы, гарантирующую успешную регистрацию с первой попытки!

В системе «Моё дело» любые документы формируются в соответствии с действующими правилами и нормами. Дело в том, что в сервисе хранятся все утверждённые бланки, нормативные и законодательные акты по налогообложению, трудовым отношениям, бухгалтерскому учёту.

Обновление базы осуществляется через каждый час, без перерывов на обед и выходные. Такой режим гарантирует Вам работу только с актуальными формами и только с действующими законами, указами, положениями, приказами, распоряжениями.

Быстрое, абсолютно правильное и совершенное бесплатное формирование регистрационных документов – это лишь одна из функций сервиса «Моё дело». Система разработана для ведения полноценного учёта хозяйственных операций на общей системе налогообложения (ОСНО) и специальных налоговых режимах (УСН, ЕНВД).

Являясь пользователем интернет-бухгалтерии «Моё дело», Вы всегда точно и быстро производите расчёт налоговых платежей, страховых взносов, зарплаты, отпускных, больничных, пособий. За счёт интеграции с банками Вы прямо через сервис перечисляете все начисленные суммы!

В системе «Моё дело» обеспечивается корректное и полное формирование любой отчётности (налоговой,  бухгалтерской, статистической) на ЕНВД, УСН, ОСНО. Заполнение большинства форм осуществляется автоматически, что исключает возникновение любых ошибок и опечаток.

Готовая отчётность сразу отправляется в налоговую инспекцию, ФСС, ПФР, ФСГС в электронной форме. Забудьте о километровых очередях и потерянном времени!

Вы всегда заранее информированы обо всех сроках перечисления налоговых платежей и представления отчётности. Ваш Личный кабинет в сервисе «Моё дело» оснащён персональным налоговым календарём, который заблаговременно предупреждает о грядущих датах и дополнительно отправляет напоминание на телефон и электронный почтовый ящик.

Профессиональная деятельность неизбежно сопряжена с возникновением трудностей и сложностей в работе. В такие моменты мы нуждаемся в оперативной и квалифицированной помощи. Особенно ценной она является при старте нового бизнеса. Теперь Вы получаете помощь по первому требованию! Сервис «Моё дело» гарантирует Вам круглосуточную экспертную поддержку по любым вопросам, относящимся к бухгалтерскому учёту, налогообложению, расчётам с персоналом!

Вы хотите сформировать регистрационный пакет для открытия своего бизнеса быстро, правильно и абсолютно бесплатно? Вы хотите всегда точно рассчитывать налоги и своевременно их уплачивать? Вы хотите оперативно и корректно формировать отчётность и вовремя её подавать?

Тогда прямо сейчас пройдите простую регистрацию в интернет-бухгалтерии «Моё дело» и совершено бесплатно оцените все возможности системы!

Интернет- бухгалтерия "Моё дело".
Не нужно быть бухгалтером, чтобы вести учет и сдавать отчетность!

Идеально для ООО и ИП на УСН, ЕНВД, Патенте

Получить доступ к сервису «Моё дело»
Регистрируясь, Вы подтверждаете своё согласие с договором-офертой.
Бизнес-навигатор.