Правильное отражение не учтенной реализации

Вопрос:

Выявлена не включённая в книгу продаж реализация, как правильно отразить в каком периоде. Нужно ли сдавать уточнёнку по НДС? Какие разделы необходимо дозаполнить в декларации по НДС?

Ответ:

Отразить нужно составлением дополнительного листа в книге продаж за 2 квартал (за период совершения ошибки). Уточненную декларацию нужно сдать, предварительно (до ее подачи) доплатив налог и пени. Дозаполнить в д...

Читать далее

Узнать подробнее про:

Чтобы прочитать статью
полностью, пожалуйста,
зарегистрируйтесь