Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (код по КНД 1152017)

Редакция 1 от 13.03.2026

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после
ИНН Приложение N 1
к приказу ФНС России
от 26.11.2025 N ЕД-7-3/1017@
КПП Стр. 0 0 1
Форма по КНД 1152017
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому
в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Номер корректировки Налоговый период (код) Отчетный год
Представляется в налоговый орган (код) по месту нахождения (учета) (код)
(налогоплательщик)
Форма реорганизации
(ликвидация) (код)
ИНН/КПП реорганизованной организации /
Номер контактного телефона
Объект налогообложения : 1 – доходы
2 – доходы, уменьшенные на величину расходов
На   страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на листах
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:
Заполняется работником налогового органа
Сведения о представлении декларации
1 – налогоплательщик
2 – представитель налогоплательщика
Данная декларация представлена (код)
на страницах
с приложением подтверждающих документов
или их копий на листах
(фамилия, имя, отчество* полностью)
Подпись Дата . . Дата представления декларации . .
Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя налогоплательщика
Фамилия, имя, отчество* Подпись
* Отчество указывается при наличии.
ИНН
КПП Стр.
Раздел 1.1. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы), подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Код по ОКТМО 010
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого апреля отчетного года
(стр.130 – стр.140) разд.2.1.1 – стр.160 разд.2.1.2 – стр.060 разд.4, если (стр.130 – стр.140) разд.2.1.1 – стр.160 разд.2.1.2 – стр.060 разд.4 >= 0
020
Код по ОКТМО 030
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого июля отчетного года
(стр.131 – стр.141) разд.2.1.1 – стр.161 разд.2.1.2 – стр.061 разд.4 – стр.020, если (стр.131 – стр.141) разд.2.1.1 – стр.161 разд.2.1.2 – стр.061 разд.4 – стр.020 >= 0
040
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого июля отчетного года
стр.020 – ((стр.131 – стр.141) разд.2.1.1 – стр.161 разд.2.1.2 – стр.061 разд.4), если (стр.131 – стр.141) разд.2.1.1 – стр.161 разд.2.1.2 – стр.061 разд.4 – стр.020 < 0
050
Код по ОКТМО 060
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого октября отчетного года
(стр.132 – стр.142) разд.2.1.1 – стр.162 разд.2.1.2 – стр.062 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050), если (стр.132 – стр.142) разд.2.1.1 – стр.162 разд.2.1.2 – стр.062 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050) >= 0
070
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 – стр.050) – ((стр.132 – стр.142) разд.2.1.1 – стр.162 разд.2.1.2 – стр.062 разд.4), если (стр.132 – стр.142) разд.2.1.1 – стр.162 разд.2.1.2 – стр.062 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050) < 0
080
Код по ОКТМО 090
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) по сроку*
(стр.133 – стр.143) разд.2.1.1 – стр.163 разд.2.1.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – стр.101, если (стр.133 – стр.143) разд.2.1.1 – стр.163 разд.2.1.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – стр.101 >= 0
100
Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету 101
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку*
(стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – ((стр.133 – стр.143) разд.2.1.1 – стр.163 разд.2.1.2 – стр.063 разд.4), если (стр.133 – стр.143) разд.2.1.1 – стр.163 разд.2.1.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) < 0
110
* для организаций – не позднее двадцать восьмого марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей – не позднее двадцать восьмого апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) (дата)
ИНН
КПП Стр.
Раздел 1.2. Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Код по ОКТМО 010
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого апреля отчетного года
стр.270 разд.2.2 – стр.060 разд.4, если стр.270 разд.2.2 – стр.060 разд.4 >= 0
020
Код по ОКТМО 030
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого июля отчетного года
стр.271 разд.2.2 – стр.061 разд.4 – стр.020, если стр.271 разд.2.2 – стр.061 разд.4 – стр.020 >= 0
040
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого июля отчетного года
стр.020 – (стр.271 разд.2.2 – стр.061 разд.4), если стр.271 разд.2.2 – стр.061 разд.4 – стр.020 < 0
050
Код по ОКТМО 060
Сумма авансового платежа, подлежащая уплате в срок не позднее двадцать восьмого октября отчетного года
стр.272 разд.2.2 – стр.062 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050), если стр.272 разд.2.2. – стр.062 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050) >= 0
070
Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого октября отчетного года
(стр.020 + стр.040 – стр.050) – (стр.272 разд.2.2 – стр.062 разд.4), если стр.272 разд.2.2 – стр.062 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050) < 0
080
Код по ОКТМО 090
Сумма налога, подлежащая доплате за налоговый период (календарный год) в срок*
(стр.273 разд.2.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – стр.101), если (стр.273 разд.2.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – стр.101) >= 0 и стр.273 разд.2.2 >= стр.280 разд.2.2
100
Сумма налога, уплаченная в связи с применением патентной системы налогообложения, подлежащая зачету 101
Сумма налога к уменьшению за налоговый период (календарный год) по сроку*
(стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – (стр.273 разд.2.2 – стр.063 разд.4), если стр.273 разд.2.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) < 0 и стр.273 разд.2.2 >= стр.280 разд.2.2 или (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – (стр.280 разд.2.2 – стр.063 разд.4), если стр.273 разд.2.2 < стр.280 разд.2.2 и (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) > стр.280 разд.2.2 – стр.063 разд.4
110
Сумма минимального налога, подлежащая уплате за налоговый период (календарный год) в срок*
(стр.280 разд.2.2 – стр.063 разд.4 – (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080) – стр.101), если стр.280 разд.2.2 > стр.273 разд.2.2 и стр.280 разд.2.2 – стр.063 разд.4 > (стр.020 + стр.040 – стр.050 + стр.070 – стр.080 + стр.101)
120
* для организаций – не позднее двадцать восьмого марта года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для индивидуальных предпринимателей – не позднее двадцать восьмого апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) (дата)
ИНН
КПП Стр.
Раздел 2.1.1. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Признак налогоплательщика: 102
1 – налогоплательщик, производящий выплаты и иные вознаграждения
     физическим лицам;
2 – индивидуальный предприниматель, не производящий выплаты и
      иные вознаграждения физическим лицам
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу) нарастающим итогом:
за первый квартал 110
за полугодие 111
за девять месяцев 112
за налоговый период 113
Налоговая ставка (%):
за первый квартал 120 .
за полугодие 121 .
за девять месяцев 122 .
за налоговый период 123 .
Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации 124 /
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.110 х стр.120/100)
130
за полугодие
(стр.111 х стр.121/100)
131
за девять месяцев
(стр.112 х стр.122/100)
132
за налоговый период
(стр.113 х стр.123/100)
133
ИНН
КПП Стр.
Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)1:
за первый квартал
для стр.102 = "1": стр.140 <= стр.130/2
для стр.102 = "2": стр.140 <= стр.130
140
за полугодие
для стр.102 = "1": стр.141 <= стр.131/2
для стр.102 = "2": стр.141 <= стр.131
141
за девять месяцев
для стр.102 = "1": стр.142 <= стр.132/2
для стр.102 = "2": стр.142 <= стр.132
142
за налоговый период
для стр.102 = "1": стр.143 <= стр.133/2
для стр.102 = "2": стр.143 <= стр.133
143
Сумма страховых взносов, установленных статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
в совокупном фиксированном размере 150
в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей, в том числе: 160
за расчетный период текущего года 161
за расчетный период предыдущего года 162
1 Пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
ИНН
КПП Стр.
Раздел 2.1.2. Расчет суммы торгового сбора, уменьшающей сумму налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы)
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу) нарастающим итогом:
за первый квартал 110
за полугодие 111
за девять месяцев 112
за налоговый период 113
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.110 х стр.120 разд.2.1.1/100)
130
за полугодие
(стр.111 х стр.121 разд.2.1.1/100)
131
за девять месяцев
(стр.112 х стр.122 разд.2.1.1/100)
132
за налоговый период
(стр.113 х стр.123 разд.2.1.1/100)
133
Сумма страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования (нарастающим итогом), уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)1:
за первый квартал
для стр.102 разд.2.1.1 = "1": стр.140 <= стр.130/2
для стр.102 разд.2.1.1 = "2": стр.140<=стр.130
140
за полугодие
для стр.102 разд.2.1.1 = "1": стр.141 <= стр.131/2
для стр.102 разд.2.1.1 = "2": стр.141 <= стр.131
141
за девять месяцев
для стр.102 разд.2.1.1 = "1": стр.142 <= стр.132/2
для стр.102 разд.2.1.1 = "2": стр.142 <= стр.132
142
за налоговый период
для стр.102 разд.2.1.1 = "1": стр.143 <= стр.133/2
для стр.102 разд.2.1.1 = "2": стр.143 <= стр.133
143
1 Пункт 3.1 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
ИНН
КПП Стр.
Сумма торгового сбора, уплаченная в течение налогового (отчетного) периода (нарастающим итогом):
в течение первого квартала 150
в течение полугодия 151
в течение девяти месяцев 152
в течение налогового периода 153
Сумма уплаченного торгового сбора, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
стр.130 – стр.140, если стр.130 – стр.140 < стр.150,
при этом стр.160<=(стр.130 – стр.140) разд.2.1.1.
стр.150, если стр.130 – стр.140 >= стр.150,
при этом стр.160 <= (стр.130 – стр.140) разд.2.1.1.
160
за полугодие
стр.131 – стр.141, если стр.131 – стр.141 < стр.151,
при этом стр.161 <= (стр.131 – стр.141) разд.2.1.1.
стр.151, если стр.131 – стр.141 >= стр.151,
при этом стр.161 <= (стр.131 – стр.141) разд.2.1.1.
161
за девять месяцев
стр.132 – стр.142, если стр.132 – стр.142 < стр.152,
при этом стр.162 <= (стр.132 – стр.142) разд.2.1.1.
стр.152, если стр.132 – стр.142 >= стр.152,
при этом стр.162 <= (стр.132 – стр.142) разд.2.1.1.
162
за налоговый период
стр.133 – стр.143, если стр.133 – стр.143 < стр.153,
при этом стр.163 <= (стр.133 – стр.143) разд.2.1.1.
стр.153, если стр.133 – стр.143 >= стр.153,
при этом стр.163 <= (стр.133 – стр.143) разд.2.1.1.
163
ИНН
КПП Стр.
Раздел 2.2. Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов)
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Сумма полученных доходов нарастающим итогом:
за первый квартал 210
за полугодие 211
за девять месяцев 212
за налоговый период 213
Сумма произведенных расходов нарастающим итогом:
за первый квартал 220
за полугодие 221
за девять месяцев 222
за налоговый период 223
Сумма убытка, полученного в предыдущем налоговом периоде (периодах), уменьшающая налоговую базу за налоговый период 230
Налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.210 – стр.220, если стр.210 – стр.220 > 0)
240
за полугодие
(стр.211 – стр.221, если стр.211 – стр.221 > 0)
241
за девять месяцев
(стр.212 – стр.222, если стр.212 – стр.222 > 0)
242
за налоговый период
(стр.213 – стр.223 – стр.230, если стр.213 – стр.223 – стр.230 > 0)
243
Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период:
за первый квартал
(стр.220 – стр.210, если стр.210 < стр.220)
250
за полугодие
(стр.221 – стр.211, если стр.211 < стр.221)
251
за девять месяцев
(стр.222 – стр.212, если стр.212 < стр.222)
252
за налоговый период
(стр.223 – стр.213, если стр.213 < стр.223)
253
Налоговая ставка (%):
за первый квартал 260 .
за полугодие 261 .
за девять месяцев 262 .
за налоговый период 263 .
Обоснование применения налоговой ставки, установленной законом субъекта Российской Федерации 264 /
ИНН
КПП Стр.
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
(стр.240 х стр.260/100)
270
за полугодие
(стр.241 х стр.261/100)
271
за девять месяцев
(стр.242 х стр.262/100)
272
за налоговый период
(стр.243 х стр.263/100)
273
Сумма исчисленного минимального налога за налоговый период (налоговая ставка 1%)
(стр.213 x 1/100)
280
Сумма страховых взносов, установленных статьей 430 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе:
в совокупном фиксированном размере 290
в размере 1% с доходов, превышающих 300 тысяч рублей, в том числе: 300
за расчетный период текущего года 310
за расчетный период предыдущего года 320
ИНН
КПП Стр.
Раздел 3. Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования*
Код вида поступ-
лений
Дата поступления/
Срок использования
(до какой даты)
Стоимость имущества, работ, услуг или сумма денежных средств/
Сумма средств, срок использования которых не истек
Сумма средств, использованных по назначению в течение установленного срока/
Сумма средств, использованных не по назначению или не использованных в установленный срок
1 2/5 3/6 4/7
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
Итого по отчету
* Налогоплательщики, не получавшие имущество (в том числе денежные средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования, Раздел 3 не заполняют.
ИНН
КПП Стр.
Раздел 4. Расчет суммы расходов на приобретение контрольно-кассовой техники, уменьшающей сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу)1
Показатели Код строки Значения показателей (в рублях)
1 2 3
Наименование модели контрольно-кассовой техники 010
Заводской номер экземпляра модели контрольно-кассовой техники 020
Регистрационный номер контрольно-кассовой техники, присвоенный налоговым органом 030
Дата регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе 040 . .
Сумма расходов на приобретение экземпляра контрольно-кассовой техники2 050
Сумма расходов на приобретение экземпляра контрольно-кассовой техники, уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):
за первый квартал
для объекта налогообложения "1": (стр.060 <= (стр.130 разд.2.1.1 –  стр.140 разд.2.1.1) – стр.160 разд.2.1.2)
для объекта налогообложения "2": (стр.060 <= 270 разд.2.2)
060
за полугодие
для объекта налогообложения "1": (стр.061 <= (стр.131 разд.2.1.1 – стр.141 разд.2.1.1) – стр.161 разд.2.1.2)
для объекта налогообложения "2": (стр.061 <= 271 разд.2.2)
061
за девять месяцев
для объекта налогообложения "1": (стр.062 <= (стр.132 разд.2.1.1 – стр.142 разд.2.1.1) – стр.162 разд.2.1.2)
для объекта налогообложения "2": (стр.062 <= 272 разд.2.2)
062
за налоговый период
для объекта налогообложения "1": стр.063 <= (стр.133 разд.2.1.1 – стр.143 разд.2.1.1) – стр.163 разд.2.1.2) для объекта налогообложения "2": (стр.063 <= 273, если стр.273 >= стр.280; стр.063 <= 280, если стр.280 > стр.273)
063
Сумма расходов на приобретение экземпляра контрольно-кассовой техники, учтенная при уменьшении суммы налога, исчисленного за налоговый период 2024 года 064
1 Пункт 3.2 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
2 Стр.050 <= 28000 рублей.

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции 
по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/СФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Первые 3 дня бесплатно

Вы сразу получите доступ ко всем бланкам. Создавайте и редактируйте любую отчётность.

Имя
E-mail
Телефон
ИНН (юридическое лицо)
Пароль
Пожалуйста, пройдите проверку!
Пожалуйста, нажмите "Отправить код" для получения кода по СМС
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Все возможности сервиса «Моё дело»

Зарегистрироваться

Минута на выставление счёта

Выставляйте счета из сервиса сразу с кнопкой оплаты. Ваши клиенты смогут совершать оплату любым удобным для них способом. Мы всё предусмотрели!

Никто не хочет платить налоги, но…

Мы поможем, по крайней мере, не переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и предложит вам все возможные варианты снизить налоги.

Сдавайте отчётность не выходя из дома

Сервис автоматически сформирует отчёт, проверит его и отправит онлайн. А узнать, принят ли ваш отчёт, есть ли вопросы от инспектора — можно в любой момент.

Не оставим наедине с бухгалтерией

Не нужно гуглить, задайте свой вопрос экспертам «Моего Дела». Мы разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение в течение суток.

Сверка с ФНС 
в любое время

Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды, можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

Не забудьте про сотрудников

Взносы, зарплата и другие выплаты рассчитываются автоматически. Полный пакет необходимых документов для оформления сотрудников формируется в один клик.

Удобная интеграция с банками

Мгновенная выгрузка платёжных поручений для отправки в банк, загрузка выписок из банка в сервис. Теперь движение денежных средств всегда под контролем.

Несём финансовую ответственность

Мы не ошибаемся, но…Для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей!

Интеграция с Моё дело API

Открытое API позволяет обмениваться данными с любым сервисом, который вы используете.

Управляйте бизнесом на ходу

Финансы, документы,
контрагенты — всегда под рукой

Скачать бесплатное приложение