Вопрос:
ИП на ОСНО хочет прекратить свою деятельность до конца октября этого года в связи с отсутствием деятельности.
Но на дебет 19 имеется 160 000 руб. входного НДС за ТМЦ, который ранее ИП не поставил к возмещению, так как выручка была не большая.
Что делать с этим «входным» НДС, можно ли его отразить в НД по НДС в последнем 4 квартале?
То есть ИП сдает НД по НДС к возмещению (срок &...