Вопрос:
Организация "А" (плательщик НДС, ОСНО) приобрела ТМЦ у ИП "Р" (плательщик НДС). Доставку приобретенных ТМЦ осуществлял ИП "М". Документы оформлены на сумму 118264-30 "без НДС". Организация "А" перевыставляет услуги доставки поставщику ИП "Р". Может ли организация "А" перевыставить услуги без НДС (118264-30 без НДС) или нужно выставить услуги сумма + НДС сверху (118264,30 + 20%)?