Основы бухучета

Продажа доли в УК
Вопрос:

Предприятие продает долю в УК другого предприятия за 10 т. руб. Стоимость этой доли внесенной имуществом предприятия, равна 42 млн. руб. У продавца на момент реализации стоимость доли учтена на сч 58 в сумме 42 млн. руб. После продажи стоимость доли со сч 58 списывается в Кт 91 в каком объеме?
Правильная ли моя позиция: выручка от продажи доли равна 10 т. руб., а понесенные расходы- 42 млн. руб. Финансовый результат от этой операци...

Переоборудование транспортного средства
Вопрос:

10.08. мы приобрели самосвал Камаз за 25000., так как т/с меньше 40тыс. провели на материалы. 19.09. руководители приняли решение переоборудовать камаз самосвал в кран манипулятор и установили краново-манипуляторную установку за 1965000, как быть как правильно провести в 1с 8,3

Ответ:

Относительно налогового учета

Ответ подготовлен, исходя из допущения, что организация п...

Указание ИНН в Товарно-транспортной накладной

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, на сколько правомерно требование клиента, обязательно указывать в ТТН в разделе 1 в графе плательщик, кроме обязательных реквизитов еще и ИНН.

Ответ:

Требование неправомерно. Клиент (покупатель) может лишь попросить организацию-продавца добавить в ТТН такой реквизит, как ИНН, однако организация-продавец не обязана выполнять эту просьбу.

...
Списание сальдо по налогам в бух.учете

Вопрос:

После проведенной сверки по налогам и взносам ( в частности взносы по НС и ПЗ) за последние 5 лет данные по оборотам совпадают, но в БУ( оборотно-сальдовой ведомости) есть сальдо неизвестно когда возникшее( В ФСС его нет). Можно ли его списать В БУ? Если -да, то какими проводками и на основании какого документа?

Ответ:

Просто списать задолженность нельзя. Необходимо найти, откуда возникла и...

Покупка импортного товара у Российских поставщиков

Вопрос:
Являемся (ООО) покупателем импортного товара. Но покупаем товар у Российских поставщиков.. Обязаны ли мы требовать от поставщика чтобы он заполнял номер таможенной декларации в счет-фактуре (гр.11).? Обязаны ли мы заполнять графу 11 счет-фактуры покупателю?

Ответ:

Вам целесообразно требовать заполнения графы 11 от поставщика. Вы обязаны заполнять графу 11 счета-фактуры покупателю, е...

Учет получения доли в УК

Вопрос:

Предприятие продает долю в УК другого предприятия за 10 т. руб. Стоимость этой доли внесенной имуществом предприятия, равна 42 млн. руб. У продавца на момент реализации стоимость доли учтена на сч 58 в сумме 42 млн. руб. После продажи стоимость доли со сч 58 списывается в Кт 91 в каком объеме?
Правильная ли моя позиция: выручка от продажи доли равна 10 т. руб., а понесенные расходы- 42 млн. руб. Финансовый результат от эт...

Учет корректировочной счета-фактуры

Вопрос:

Вместо исправленного счета-фактуры составлен корректировочный, товарная накладная не исправлялась - какие последствия, как правильно оформить

Мы организация на ОСНО. Поставщик при отгрузке товара ошибочно указал неверные цены в торг 12 и счет-фактуре (по ценам отличным от указанных в подписанном прайсе). Мы приняли к учету товар по ценам из прайса, соответственно получилась разница с поставщиком. Поставщик отказывается...

Подарок переданный контрагенту на юбилей

Вопрос:

Директор нашего филиала на юбилей другому филиалу подарил подарок стоимостью 20 т.р. как правильно в БУ списать этот подарок и заплатить налоги.


Ответ:

Уважаемый Пользователь, для правильного и качественного ответа на Ваш вопрос эксперту требуются следующие уточнения (пояснения):

1. Речь идёт именно о филиалах (структурных по...

Сдача отчетности для восстановления деятельности

Вопрос:

Последний раз сдавал отчетность в 2011 г. Старых документов нет. Какую отчетность и за какой период необходимо отправить для восстановления деятельности

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что вопрос задает организация, применяющая ОСНО.

Ответ на данный вопрос законодательно не урегулирован.
...

Решение по выездной проверке ИФНС

Вопрос:

Когда нужно проводить в бух. учете доначисления по решению выездной проверке ИФНС?
Апелляционный суд вынес решение по итогам выездной проверки, предприятие подает возражение в вышестоящий судебный орган и обжалует решение апелляционного суда. Когда нужно отразить доначисления по итогам выездной проверки в бухгалтерском балансе, после решения суда высшей инстанции или после решения апелляционного суда...

Акт выполненных работ

Вопрос:
Получили Акт выполненных работ от 31.12.2016. В затраты 2016г не был включен. Можем ли мы принять его в затраты 2017г или сдаем уточненную декларацию по прибыли за 2016г ?

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет метод начисления, и выполненные работы не связаны со строительством ОС.

Как правильно провести сделку

Вопрос:

Как правильно должна пройти сделка, если я буду оказывать услуги нашим соседям из Армении?
Ссылка на договор https://yadi.sk/i/25aTAOD33NtvyH

Ответ:

Бухгалтерский учет хозяйственных операций у исполнителя по обработке давальческого сырья (нанесению покрытия на детали заказчика) и документально...

Расчет по ведению посреднического учета

Вопрос:

Как учитывать и в корреспонденции каких счетов отражать расчет по ведению посреднического учета (агентского учета)? Например: В течение отчетного года на наш расчетный счет поступают 1 000 000 (один миллион) рублей из Агрегаторов Яндекс.Такси а также GETT Drive и из них всего 7% (70 тыс. рублей) наш доход. Итак 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей мы перечисляем своим контрагентам (принципалам-водителям). Если мы из Получе...

Статистическая форма ПМ-пром

Вопрос:

Статистическую форму ПМ-пром должны сдавать юридические лица, в т.ч. малые предприятия. При заполнении формы ПМ-пром необходимо указывать код ОКПД2. Кто присваивает этот код? Какой код ОКПД2 мы должны указать, если наша организация занимается производством пенообразователей для тушения пожаров (ОКВЭД ред.2 - 20.14.7 Производство прочих химических органических основных веществ)? Должны ли мы сдавать форму ПМ-пром, если не можем опред...

Технология увеличения балансовой стоимости
Вопрос:

Технология увеличения балансовой стоимости муниципального имущества на сумму капитальных вложений в бухучете муниципального предприятия (это коммерческая организация) на праве хозяйственного ведения, если собственник - город.

Ответ:

Ответ подготовлен, исходя из допущения, что имущество получено сверх суммы уставного фонда.

Унитарным предприятием признается ком...

Корректировочная счет-фактура и КС-2 КС-3
Вопрос:

Заключен договор субподряда на выполнение строительных работ. Договор был заключен в начале лета без понижающего коэффициента. Работы выполняются частями каждый месяц согласно календарному графику. В сентябре стороны договорились на понижающий коэффициент, согласно которому субподрядчик оказывает свои услуги ген. подрядчику с понижающим коэффициентов 0,9 с начала действия договора. Следовательно все акты и справки по формам КС-2, КС-3 за пред...

Адрес в счет-фактуре с 01.10.2017

Вопрос:

Контрагент прислал письмо, что согласно постановлению Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 стр 2а адрес- заполняется, согласно юр. адресу указанному в ЕГРЮЛ без сокращений (обл. г.....). Заходим в ЕГРЮЛ нескольких клиентов и видим, что ИФНС "перевела" юр/адреса в формат без общепринятых сокращений. Классификатор программы один 1С остался без изменений, т е. с общепринятыми сокращениями. Вопрос, законно ли выставлять с/ф с общеприняты...

Трата уставного капитала

Вопрос:

Может ли ООО тратить уставной капитал, внесенный на р/с, на выплату аренды, зарплаты и налогов? Есть ли какие-то ограничения?

Ответ:

Да, можно, ограничений нет.

Денежные средства, полученные на расчетный счет в качестве вклада в уставный капитал организация вправе использовать по своему усмотрению. Ограничений по времени или сумме или цели расхода в законодательстве РФ нет....

Учет дисконта по уступкам
Вопрос:

Наша организация А (цессионарий) приобрела у организации В (цедент) право требования долга за выполненные работы к организации С (должник) по договору цессии. Сумма приобретенного долга-10,5 млн.руб. По договору цессии организация А должна уплатить организации В за уступаемое право 8,5 млн. руб, т.е дисконт составил 2 млн.руб. У организации А (участник долевого строительства) заключен договор долевого участия в строительстве с организацией С...

Определение ОКОФ основных средств
Вопрос:

Необходимо определить код ОКОФ, амортизационную группу, срок полезного использования следующих ОС:
1.Аппарат моющий HD 6/15 С *EU №1
2Шкаф АУКРМ 0,4-300-50-4 УХЛ4, 1116854

Ответ:

Для определения кода по ОКОФ (и, соответственно, амортизационной группы) нужно обладать полной информацией об объекте, документацией, а также техническими знаниями.

Поэтому организации...

Входящий акт сверки от контрагента
Вопрос:

Получаю от контрагентов акты сверки.
1)Что с ними делать?
2)Есть ли алгоритм проверки входящих актов сверки
3)Требует ли законодательство действия каких либо действий с моей стороны?
4)Обязан ли я подписывать и высылать контрагенту его копию?

Ответ:

1. Акты сверки следует использовать для того, чтобы проверить и подтвердить состояние взаимных расчётов межд...

Перевыставление расходов по агентскому договору

Вопрос:
ООО применяет ОСНО. В рамках агентского договора эта организация является Агентом. Согласно договора Принципал (ОСНО) компенсирует все расходы, понесенные Агентом.
Как правильно перевыставить расходы Принципалу, если часть с НДС, другие без НДС?

То есть, если расходы, понесенные в интересах продавца составляют 10000 рублей в том числе НДС 1525,43, то Посредником счет-фактура выставляется этими же сумма...

Денежные средства за транспортные услуги

Вопрос:

Наша организация перечислила денежные средства за транспортные услуги контрагенту, который находится на патентной системе. Они превысили свой лимит и сейчас просят составить допсоглашение к договору оказания транспортных услуг и в допсоглашении указать, что мы перечислили им займ. Какие последствия возможны в этом случае? Или лучше им вернуть предоплату за транспортные услуги.

Передача программного обеспечения от другой компании
Вопрос:

Наша компания работает на ОСНО с программой ЭВМ, никак не отраженной в бухгалтерском учете, т.к. досталась нам от предыдущей нашей компании, которая купила не исключительные права в давние времена. Вопрос1: Возможно ли сделать сейчас акт передачи программы от предыдущей нашей компании нам? Вопрос 2: Обязательно ли существующей компании ставить на бухгалтерский учет программу ЭВМ, если для нее сейчас будут оказывать услугу по разработке модифи...

Срок амортизации автомобиля
Вопрос:

Какой срок амортизация я должна была поставить на а/м? Стоимость более 5 миллионов рублей.

Ответ:

Ответ подготовлен исходя из допущения, что организация применяет ОСНО и метод начисления для целей расчёта налога на прибыль, автомобиль куплен в 2017г. и предназначен для использовании в деятельности организации, направленной на получение...

Сокращение адреса в счет-фактуре

Вопрос:


Предприятие применяет ОСНО. Постановлением Правительства от 19.08.2017 г. № 981 внесены изменения в постановление от 26.12.2011 г. № 1137. Одно из изменений касается правил заполнения строк 2а и 6а. По новым требованиям:
1). в строке 2а должен указываться адрес (для юридических лиц), указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, в пределах места нахождения юридического лица, место жительства (дл...

Правильно рассчитать пособие по беременности и родам

Вопрос:

Как правильно рассчитать пособие по беременности и родам. Заработок сотрудницы за 2015-2016г.г. составляет 240 000 руб. Средний дневной заработок = 240 000 / 731 = 328,32 руб. МРОТ в 2017 равен 7800, с учетом районного коэффициента 10140 руб.
Как определить заработок и сумму пособия исходя из МРОТ :
10 140 * 24 / 730 = 333,37 руб. ; 333,37 * 140 = 46 671,80 руб. - пособие
или 10140*24/731 = 332,9...

Резерв по сомнительным долгам, если условия договора нарушены

Вопрос:
Можно ли начислять резерв по сомнительному долгу по налоговому учету, если дебиторская задолженность образовалась по счету 60. условия договора нарушены, товар в срок не поставлен.

Ответ:
Нет, к сожалению, нельзя начислять.

Для целей налогообложения прибыли сомнительный долг – дебиторская задолженность, образовавшаяся в связи

Планируется переоценка стоимости акций

Вопрос:

На предприятии ГУП МО ( система учета ОСНО) числятся переданные по распоряжению МИОМО акции обыкновенные, предприятием планируется переоценка стоимости акций в бухгалтерском учете, надо ли проводить переоценку акций в налоговом учете, а так же как влияет переоценка акций на расчет налога на прибыль и налог на добавленную стоимость, а так же возникают ли временные или постоянные разницы, согласно ПБУ 18/02. Так же, просим расписать...

Учет рекламной конструкции

Вопрос:

Организация на ОСНО приобрело зазывало ( это надувное резиновое устройство с вентилятором) ,которое мы планируем установить возле офиса ,для привлечения клиентов стоимость данного приобретения 45 тысяч рублей .
К какой амортизированной группе и какой код по ОКОФ необходимо поставить?
Не относится ли данное приобретение к нормированным расходами на рекламу ?

Ответ: