Инструкция по подготовке декларации по НДС

Важно. Декларация по налогу на добавленную стоимость (НДС) предоставляется организациями и ИП на ОСНО (общей системе налогообложения), а также при УСН в случае налогового агентирования и выставления счёта-фактуры с НДС (подробнее).

В соответствии с налоговой реформой с 2025 г. ООО и ИП, применяющие УСН, являются плательщиками НДС (подробнее).

Для формирования отчёта перейдите в Календарь событий на главной странице и выберите «Декларация по НДС за ... квартал ... года»:

После вы попадаете в мастер, который состоит их следующих шагов (для ознакомления с инструкцией по шагу кликните по ссылке этого шага):

Важно. На УСН событие в Календаре событий появляется при создании счёта-фактуры в разделе «Документы и ЭДО — Продажи», вне зависимости от указанной ставки НДС. Если вы не выставляли своим клиентам счета-фактуры, тогда завершите действие по подготовке декларации по НДС, нажав на галочку напротив события:

Для сброса данных (например, когда после начала подготовки декларации были внесены новые данные в личный кабинет) удалите созданный ранее отчёт во вкладке «Отчёты, письма, требования — Создать отчёт», нажав на крестик справа от названия отчёта: